1、主要负责公司海外业务相关的审计项目,梳理海外业务的关键风险点,对发现的问题推动可落实、可实施的整改方案,避免或减少风险的再次发生,并监督被审计部门的整改措施落地执行情况,完成闭环工作。
2、按照年度审计计划及上级要求,能独立对费用、成本、收入的真实性及合理性开展审计工作,识别发现管理风险及舞弊风险,针对审计发现问题,能够与被审计部门进行充分交流与沟通,形成高质量的审计报告。
3、对所取得的审计证据进行归集整理、编制工作底稿、撰写审计报告,做好审计项目档案资料的归档事宜。
4、总结、沉淀公司业务风险全景并逐步通过数字化风控手段建立风险监控及应对机制,且不断优化内部审计工作方法及流程,推进数字化审计体系。
5、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、活动等,提高公司廉洁文化的影响力。
1、至少具有5年以上大型企业的审计、合规、内控等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计相关的专业知识。
2、审计、会计、财务等相关专业背景,英语或法语能作为工作语言且能接受海外出差,并具备独立完成审计项目的能力。
3、良好的语言组织、沟通能力及跨部门协调能力,敏锐的观察力,有良好的数据分析和推理能力,抗压能力强,保持激情、敬业、团队合作,有较强的保密意识。
4、计算机要求:熟练掌握office等办公软件(powerpoint、excel、word等)。
5、为人正直自律、踏实稳重,有良好的职业道德和行业口碑,无任何犯罪及不良从业记录。